为进一步规范财务管理,准确、及时安装反映会计信息,提升财务管理水平,不断提升风险管控能力,结合集团公司近期的重点工作,7月13日下午,公司财务部检查组到安装直管部开展财务大检查工作。
本次检查以核算管理及综合管理为主导,核算管理方面主要检查了安装直管现金、银行、资金收付、与集团机关往来(借款、综合服务费、项目管理费)、收入成本配比情况、发票管理、税费申报管理(增值税留底退税情况)、税务核算、费用报销、财务安全检查、2022年期初过账等核算管理工作;综合管理方面主要检查了个人借支款管理、债权债务核算、报表抵销工作、小金库、存货管理、安全生产费的计提使用等。
检查组对直管部财务核算及凭证装订的及时性及完整性予以肯定,并建议在保持规范的基础上更加精细化。本次检查进一步强化了财务监督职能,对于改善财务管理工作,保护国有资产的安全和完整,揭示差错和弊端,维护财务制度及财经法纪的严肃性,增强财务人员法制观念,促进公共组织财务活动的有序运行,发挥着重要而独特的作用。
安装直管部 杨吉红/报道