近日,集团内控检查二组组长段鉷梅带组员到公司开展内控工作检查,公司总经济师余其惠携公司所有涉及部门人员迎接检查。
余其惠就公司2020年度内控体系建设与实施情况、制度宣贯执行情况及内控缺陷整改情况进行了汇报,她要求各业务部门要认真积极配合检查组人员,做好协调沟通,主动交流学习。
检查组从公司内控建设的覆盖面、2019年度缺陷整改情况以及内控运行是否一致三个方面进行了全面检查,抽查了公司技术管理、安全管理、固定资产管理和全面预算等各章节内容。各业务部门准备充分,积极配合,及时提供各项材料。检查组对公司的迎检工作表示肯定,指出公司高度重视内控管理工作,资料准备充分,各项工作落实到位,内控管理工作有成效,同时也结合检查情况提出了相关意见和建议。
据悉,根据集团内控管理要求,集团各业务部门在近期将陆续到各下属单位进行内控评价的交叉复查,评价小组将参照公司《内控体系建设规范评价手册》对下属各单位各项业务进行评价,并结合业务开展情况,进行穿行测试。
余其惠要求公司部部门要针对检查组和评价组提出的意见建议进行逐一梳理,深入探讨交流,及时整改,继续完善制度体系,优化管理行为。同时,积极参与到集团内控检查中,向集团内控管理优秀的单位进行学习,持续提高公司内控管理水平,助推公司高质量健康的发展。
【记者:吴凌雁 编辑:方璇】