4月27日上午,由集团九公司、十公司组成的内控检查小组到公司开展2021年度内控专项检查工作,公司年轻副总经理、副总经济师王柱及各职能板块负责人、业务人员参会。


王柱对此次内控检查组一行的到来表达了感谢之情。汇报了公司内控管理工作的近年发展情况,也对公司各业务人员配合好此次检查提出要求:一是全面配合好检查组的工作,及时提供相应检查资料,实事求是反映公司内控工作运行情况。二是对于检查过程中发现的问题,需认真做好记录,形成问题清单,列出整改措施,按照“三个马上”的要求,立行立改,并及时与企管部做好工作对接。三是利用好本次检查,多向检查组成员虚心求教,学习各单位先进经验,夯实公司基础管理,推动公司内涵式高质量发展。

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检查组根据集团下发2021年度内控建设实施考核评价标准,结合公司《内部控制规范体系管理手册》、《内部控制规范体系评价手册》、《管理制度汇编》的相关要求与标准,对公司涉及的各业务章节控制流程和控制点的运行情况和有效性进行了全面评价,查找存在的问题,提出整改要求,对公司内控整体运行情况给予了肯定和相关整改建议。


公司将以此次内控检查为契机,加强与集团各兄弟单位间的沟通学习,以“自我革命”的精神,对检查出的问题制定详细整改措施,立行立改。



记者 | 敬凌斯

编辑 | 方璇

审核 | 黄倩茜